1467 本部 厲志南
為深入貫徹公司年度工作計劃,強化財務監管與風險控制,確保旗下4S店業務運營的穩健發展,集團公司財審部組織審計團隊于5月21日至22日,對甌龍、甌翔、甌風(以下簡稱“甌龍(翔)”)三家公司進行了全面、細致的常規審計。本次審計旨在通過系統的檢查與評估,全面了解甌龍(翔)公司的經營狀況、財務狀況、內部控制及合規性等方面的情況,揭示潛在問題與風險,并提出具體建議和改進措施,助力公司提升經營效率、優化財務管理、加強內部控制和確保業務合規。
本次審計范圍與內容包括,財務信息核查:重點審核了公司財務報表的準確性、完整性和合規性,確保財務數據真實、可靠,為管理決策提供有力支持;資產負債及權益確認:對公司的資產、負債及所有者權益進行詳盡的確認和計量,確保資產安全、負債清晰、權益明確;內部控制與監督機制:詳細檢查銷售、采購、庫存、財務等關鍵業務環節的控制活動執行情況,并評估監督機制的健全性和有效性,以提升業務運作的規范性和風險防控能力。
審計團隊秉持客觀、公正、專業的原則,深入一線,與甌龍(翔)公司各部門負責人及關鍵崗位人員進行充分的溝通和交流,收集豐富的第一手資料。通過數據分析、實地抽查、訪談交流等多種方式,對公司的運營情況進行了全面深入的評估。
經過認真分析和研判,審計團隊發現甌龍(翔)公司在財務管理、內部控制及業務合規性等方面存在一定的問題和不足,并針對性地提出了一系列具體可行的改進建議。例如,在財務管理方面,建議公司加強財務流程管理,完善財務內控制度;在內部控制方面,建議公司加強關鍵業務環節的控制力度,提升業務運作的規范性;在業務合規性方面,建議公司加強法律法規培訓,確保業務操作符合相關規定。
財審部將持續關注甌龍(翔)公司的整改落實情況,并提供必要的支持和指導。同時,將進一步加強與其他部門的溝通與協作,共同推動公司財務管理和內部控制的優化升級。
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